内部日常管理办法文件编号版 本A.0制造部物料管理流程图生效日期制定部门制造部管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件及表单PMC计划货仓备料通知PMC跟进 NO收料(物料员)退仓(物料员)发生产线待生产YES通知品管证实生产前检查 不良品NO退回生产线生 产 管理人员跟进生产坏料 管理人员跟进产生坏料原因 纠正员工作业手法员工作业手法 NO通知工程人员修改生产工具、夹具 NOPMC仓库制造部仓库、制造部制造部制造部制造部制造部工程部工程部计划表计划表领料单领料单来料检验报告排拉表、作业指导书订单资料来料检验报告来料检验报告生产异常单作业指导书工治具管理程序制 定审 核核 准*****本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*****日常内部管理办法文件编号版 本A.0制造部生产管理流程图生效日期制定部门生产部管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件及表单经理监控制造主管统筹安排跟进查生产指令PMC NG OK物料领用单工程、PMC NG OK查工具、治具PMC货仓备料 NGOK OKNG作业指导书 领 料 OK制程控制人员准备生 产 OK NG 返 工送 检 NG OK入 库制造部制造部制造部PMC仓库制造部制造部制造部制造部订单资料、生产资料生产时产、日产报表生产资料订单指令计划表计划表领料单计划表、排拉表成品送检单入库单制 定审 核核 准*****本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*****日常内部管理办法文件编号版 本A.0生产效率管理流程图生效日期制定部门制造部管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件及表单计 划执 行统 计 复 核 副 总鉴 定 OK提 出 整 改跟 进持 续 改 善 汇 报 副 总PMC制造部制造部制造部PMCPMC制造部、工程部品质部制造部制造、工程、PMC计划表排拉表、作业标准书生产报表、QC日报表修理日报表生产报表、加班申请单生产报表、加班申请单相关资料修理报表、制程报表IPQC巡拉、检查报表生产报表、QC报表、修理报表、制程报表、生产异常、停拉通知单、、、、、、制 定审 核核 准*****本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*****日常内部管理办法文件编号版 本A.0生产异常管理流程图(1)生效日期制定部门制造部管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件及表单生产异常工程问题技术分析技术确定 工程变更 重新投产 继续跟进 制造、品质、工程工程部工程部研发部工程、研发制造部制造、工程、品质生产异常、停拉通知单相关文件分析报告相关文件工程更改通知生产计划、工程更改单制 定审 核核 准*****本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*****日常内部管理办法文件编号版 本A.0生产异常管理流程图(2)生效日期制定部门制造部管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件及表单生产异常人员问题作业手法其 他培 训教育纠正 评 估 上 岗 继续跟进 制造、品质、工程制造、工程、品质制造部工程、制造、品管工程、制造、品管作业人员部门生产异常、停拉通知单相关文件作业规范、指导书相关文件考核文件合格上岗证制 定审 核核 准*****本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*****日常内部管理办法文件编号版 本A.0生产异常管理流程图(3)生效日期制定部门制造部管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件及表单生产异常物料问题质量问题数量问题品质、工程认定确认证实 退 料PMC、货仓 PMC、货仓补 料 补 料继续跟进 制造、工程、品质PMC、货仓工程、PMC、货仓、品质工程、制造、品管工程、制造、品管作业人员部门制造部生产异常、停拉通知单物料异常通知单相关文件生产异常单物料相关单据相关单据制 定审 核核 准*****本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*****日常内部管理办法文件编号版 本A.0生产异常管理流程图(4)生效日期制定部门制造部管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件及表单生产异常仪设、治具问题调较、维修 OK NG继续生产申请报废 继续跟进申请购买 制造、工程、品质工程部工程部工程部制造部生产异常、停拉通知单维修单维修申请相关文件相关文件制 定审 核核 准*****本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*****。