泓域咨询/信阳啤酒研发项目商业计划书信阳啤酒研发项目商业计划书xx投资管理公司报告说明根据谨慎财务估算,项目总投资21656.62万元,其中:建设投资17249.52万元,占项目总投资的79.65%;建设期利息226.69万元,占项目总投资的1.05%;流动资金4180.41万元,占项目总投资的19.30%项目正常运营每年营业收入42800.00万元,综合总成本费用34122.98万元,净利润6348.79万元,财务内部收益率22.73%,财务净现值7890.44万元,全部投资回收期5.42年本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理高端吨价优势明显,有力拔高毛利率对品牌方而言,高端化意味着更高的产品溢价以头部啤酒企业华润、青啤、重啤和燕啤为例,2021年四家公司啤酒平均吨价分别为3020元/千升、3742元/千升、4605元/千升、3090元/千升,其中高端线产品价格明显高于平均水平,华润旗下的喜力系列、重啤旗下的1664系列等尽管销量占比仅为个位数,但吨价超过10000元,对公司整体价格的拉动作用明显较高的产品价格意味着更高的销售收入和更大的毛利空间,以上四家公司高端线产品毛利率显著高于整体水平,而销量占比还有较大的提升空间,因此啤酒企业的产品结构调整有望推动吨价继续上涨,创造更大的毛利,是啤酒企业产品升级的重要动力。
本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途目录第一章 项目绪论 8一、 项目名称及投资人 8二、 项目建设背景 8三、 结论分析 10主要经济指标一览表 12第二章 项目承办单位基本情况 15一、 公司基本信息 15二、 公司简介 15三、 公司竞争优势 16四、 公司主要财务数据 18公司合并资产负债表主要数据 18公司合并利润表主要数据 19五、 核心人员介绍 19六、 经营宗旨 20七、 公司发展规划 21第三章 背景及必要性 23一、 我国啤酒提升空间 23二、 啤酒生产端 24三、 全面深化改革,增强“两个更好”的发展活力 25四、 项目实施的必要性 26第四章 行业发展分析 28一、 啤酒提升空间 28二、 啤酒利润率 29第五章 运营模式 32一、 公司经营宗旨 32二、 公司的目标、主要职责 32三、 各部门职责及权限 33四、 财务会计制度 36第六章 发展规划分析 40一、 公司发展规划 40二、 保障措施 41第七章 创新驱动 44一、 企业技术研发分析 44二、 项目技术工艺分析 46三、 质量管理 47四、 创新发展总结 48第八章 SWOT分析说明 49一、 优势分析(S) 49二、 劣势分析(W) 51三、 机会分析(O) 51四、 威胁分析(T) 53第九章 法人治理 61一、 股东权利及义务 61二、 董事 63三、 高级管理人员 68四、 监事 70第十章 风险评估 72一、 项目风险分析 72二、 项目风险对策 74第十一章 建筑工程说明 76一、 项目工程设计总体要求 76二、 建设方案 76三、 建筑工程建设指标 78建筑工程投资一览表 78第十二章 项目进度计划 80一、 项目进度安排 80项目实施进度计划一览表 80二、 项目实施保障措施 81第十三章 产品方案 82一、 建设规模及主要建设内容 82二、 产品规划方案及生产纲领 82产品规划方案一览表 82第十四章 投资估算 86一、 投资估算的依据和说明 86二、 建设投资估算 87建设投资估算表 89三、 建设期利息 89建设期利息估算表 89四、 流动资金 90流动资金估算表 91五、 总投资 92总投资及构成一览表 92六、 资金筹措与投资计划 93项目投资计划与资金筹措一览表 93第十五章 项目经济效益分析 95一、 基本假设及基础参数选取 95二、 经济评价财务测算 95营业收入、税金及附加和增值税估算表 95综合总成本费用估算表 97利润及利润分配表 99三、 项目盈利能力分析 99项目投资现金流量表 101四、 财务生存能力分析 102五、 偿债能力分析 102借款还本付息计划表 104六、 经济评价结论 104第十六章 项目综合评价说明 105第十七章 附表附录 108营业收入、税金及附加和增值税估算表 108综合总成本费用估算表 108固定资产折旧费估算表 109无形资产和其他资产摊销估算表 110利润及利润分配表 110项目投资现金流量表 111借款还本付息计划表 113建设投资估算表 113建设投资估算表 114建设期利息估算表 114固定资产投资估算表 115流动资金估算表 116总投资及构成一览表 117项目投资计划与资金筹措一览表 118第一章 项目绪论一、 项目名称及投资人(一)项目名称信阳啤酒研发项目(二)项目投资人xx投资管理公司(三)建设地点本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准)。
二、 项目建设背景国际比较维度看,我国啤酒吨价提升空间较大国内啤酒正处于产品结构升级的中前期阶段中国酒业协会口径下,2021年我国啤酒规模以上企业平均吨价为4449元/吨(包括外资品牌)而前五家国内上市啤酒企业报表口径的平均吨价仅为3500元附近,与美国约1万元/吨、日本约2万元/吨、百威亚太4999元/吨、喜力亚太7173元/吨的吨价仍有较大差距十三五”时期是信阳发展极不平凡、极为重要的五年十三五”规划的主要目标任务总体完成,老区振兴发展宏伟事业向前迈进了一大步综合实力迈上新台阶生产总值稳居全省第9位,粮食产量连续10年保持在110亿斤以上,公铁水空多式联运体系基本形成,出山店水库、明港机场、息邢高速等重大工程建成投用,县区中心城区实现第五代移动通信网络全覆盖转型发展迈出新步伐绿色食品、纺织服装、建材家居等三个千亿级产业集群培育加快推进,电子信息、装备制造、生物医药、矿产功能材料等百亿级产业集群蓬勃发展产业结构实现由“二三一”到“三二一”的历史性转变,一产占比首次降至20%以下创新动能加快蓄积,国家级科技企业孵化器和国家级众创空间实现零突破,高新技术企业总数突破100家攻坚战役取得新成效。
现行标准下农村贫困人口实现脱贫,全市所有贫困县均提前一年实现摘帽,新时代脱贫攻坚目标任务如期完成全面落实河湖长制,河湖面貌显著改善,国土绿化全面提速,成功创建全国绿化模范城市、国家森林城市环境空气质量长期保持全省第1位,三个县达到国家空气质量二级标准金融、地方政府债务等风险有效化解,守住了不发生系统性区域性风险的底线特别是面对突如其来的新冠肺炎疫情,我们坚决贯彻“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的总要求,严格落实“五防五控”和“四早”措施,坚持医疗救治“四集中”,做到“四个关口前移”,仅用一个月时间就有效控制住疫情,牢牢守住了河南“南大门”和中原防线第一道关口改革开放实现新突破党政机构改革顺利完成,“放管服”改革持续深化,国企改革三年攻坚任务如期完成国家农村改革试验区建设成效显著,多项试验成果转化为国家政策医疗体制、党建制度等方面改革取得可复制可推广的经验保税物流中心、港口、跨境电商综合试验区等开放通道功能不断完善,临港产业园、空港经济区建设加快推进,信阳茶文化节等开放合作平台知名度和影响力不断扩大城乡建设呈现新面貌统筹布局中心城区、县城、小镇和乡村建设,新型城镇化加速推进把百城建设提质工程与文明城市创建紧密结合,推进城市建设和管理精细化,成功创建第六届全国文明城市。
乡村振兴扎实推进,美丽乡村建设不断深化,乡风文明蔚然成风人民生活得到新改善财政支出近8成投向民生领域,年城镇新增就业保持在9万人以上医药体制改革不断深化三、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约57.00亩二)建设规模与产品方案项目正常运营后,可形成年产xx啤酒研发的生产能力三)项目实施进度本期项目建设期限规划12个月四)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算,项目总投资21656.62万元,其中:建设投资17249.52万元,占项目总投资的79.65%;建设期利息226.69万元,占项目总投资的1.05%;流动资金4180.41万元,占项目总投资的19.30%五)资金筹措项目总投资21656.62万元,根据资金筹措方案,xx投资管理公司计划自筹资金(资本金)12403.84万元根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额9252.78万元六)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):42800.00万元2、年综合总成本费用(TC):34122.98万元3、项目达产年净利润(NP):6348.79万元4、财务内部收益率(FIRR):22.73%。
5、全部投资回收期(Pt):5.42年(含建设期12个月)6、达产年盈亏平衡点(BEP):16329.93万元(产值)七)社会效益本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求,符合市场要求,受到国家技术经济政策的保护和扶持,适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求项目的各项外部条件齐备,交通运输及水电供应均有充分保证,有优越的建设条件企业经济和社会效益较好,能实现技术进步,产业结构调整,提高经济效益的目的项目建设所采用的技术装备先进,成熟可靠,可以确保最终产品的质量要求本项目实施后,可满足国内市场需求,增加国家及地方财政收入,带动产业升级发展,为社会提供更多的就业机会另外,由于本项目环保治理手段完善,不会对周边环境产生不利影响因此,本项目建设具有良好的社会效益八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积㎡38000.00约57.00亩1.1总建筑面积㎡65724.641.2基底面积㎡23940.001.3投资强度万元/亩287.122总投资万元21656.622.1建设投资万元17249.522.1.1工程费用万元14739.592.1.2其他费用万元2090.162.1.3预备费万元419.772.2建设期利息万元226.692.3流动资金万元4180.413资金筹措万元21656.623.1自筹资金万元12403.843.2银行贷款万元9252.784营业收入万元42800.00正常运营年份5总成本费用万元34122.98""6利润总额万元8465.05""7净利润万元6348.79""8所得税万元2116.26""9增值税万元1766.46""10税金及附加万元211.97""11纳税总额万元4094.69""12工业增加值万元13592.96""13盈亏平衡点万元16329.93产值14回收期年5.4215内部收益率22.73%所得税后16财务净现值万元7890.44所得税后第二章 项目承办单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称:xx投资管理公司2、法定代表人:侯xx3、注册资本:1060万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2015-8-47、营业期限:2015-8-4至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事啤酒研发相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
二、 公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境三、 公司竞争优势(一)自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时,通过整合各平台优势,构建全产品系列,并不断进行产品结构升级,顺应行业一体化、集成创新的发展趋势通过多年积累,公司产品性能处于国内领先水平公司多年来坚持技术创新,不断改进和优化产品性能,实现产品结构升级公司结合国内市场客户的个性化需求,不断升级技术,充分体现了公司的持续创新能力在不断开发新产品的过程中,公司已有多项产品均为国内领先水平。
在注重新产品、新技术研发的同时,公司还十分重视自主知识产权的保护二)工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备,有效提高了精度、生产效率,为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础此外,公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一,公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证,表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求,而且部分产品能够与国际标准接轨,能够跻身于国际市场竞争中在日常生产中,公司严格按照质量体系管理要求,不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程,保证公司产品质量的稳定性三)产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求,而且能根据客户的个性化要求,定制生产规格、型号不同的产品公司齐全的产品系列,完备的产品结构,能够为客户提供一站式服务对公司来说,实现了对具有多种产品需求客户的资源共享,拓展了销售渠道,增加了客户粘性公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势,在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用四)营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点,公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域,并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络,及时了解客户需求,为客户提供贴身服务,达到快速响应的效果。
公司拥有一支行业经验丰富的销售团队,在各区域配备销售人员,建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系公司的服务覆盖产品服务整个生命周期,公司多名销售人员具有研发背景,可引导客户的技术需求并为其提供解决方案,为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持公司与经销商互利共赢,结成了长期战略合作伙伴关系,公司经销网络较为稳定,有利于深耕行业和区域市场,带动经销商共同成长四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9518.057614.447138.54负债总额4050.373240.303037.78股东权益合计5467.684374.144100.76公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入19191.9415353.5514393.95营业利润4140.513312.413105.38利润总额3842.953074.362882.21净利润2882.212248.122075.19归属于母公司所有者的净利润2882.212248.122075.19五、 核心人员介绍1、侯xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。
2012年4月至今任xxx有限公司监事2018年8月至今任公司独立董事2、钱xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师3、魏xx,1957年出生,大专学历1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事2018年3月至今任公司董事4、石xx,中国国籍,1977年出生,本科学历2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事5、吴xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事6、许xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。
2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监7、李xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师2002年11月至今任xxx总经理2017年8月至今任公司独立董事8、谢xx,中国国籍,1976年出生,本科学历2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理2018年3月起至今任公司董事长、总经理六、 经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略,发挥公司各方面的优势,创造良好的经济效益,为全体股东提供满意的经济回报七、 公司发展规划(一)战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗二)措施及实施效果公司立足于本行业,以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求,为国内外生产商率先提供多种产品,为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献,同时通过与产业链优质客户紧密合作,为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。
公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合,建立创新引领、合作共赢的模式,再造行业新格局三)未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念,充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗在近期的三至五年,公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售,在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案在未来的五至十年,以蓬勃发展的中国市场为核心,利用中国“一带一路”发展机遇,利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法,掌握国际领先的技术,使得公司真正成为国际领先的创新型企业第三章 背景及必要性一、 我国啤酒提升空间国际比较维度看,我国啤酒吨价提升空间较大国内啤酒正处于产品结构升级的中前期阶段中国酒业协会口径下,2021年我国啤酒规模以上企业平均吨价为4449元/吨(包括外资品牌)而前五家国内上市啤酒企业报表口径的平均吨价仅为3500元附近,与美国约1万元/吨、日本约2万元/吨、百威亚太4999元/吨、喜力亚太7173元/吨的吨价仍有较大差距我国啤酒吨价对应美国1983年水平,美国吨价快速提升期持续14年。
美国人均啤酒消费量在1980年见顶,而在人均GDP及可支配收入提升、消费升级、行业格局优化背景下,叠加70年代末通胀催化,1979-1992年成为美国啤酒吨价提升最快的一个阶段,在这14年时间里,美国啤酒吨价从折合人民币3000元提升至6185元,增长了106%,年复合增速达5.3%而我国2021年啤酒吨价大致对应美国1983年的水平,人均GDP大致对应美国1980年的水平,居民人均可支配收入大致对应美国1974年的水平由此,假如与美国达到同样的经济和收入水平时,我国啤酒吨价或将高于美国而参照美国1979-1992这一吨价快速提升的发展阶段持续了14年,我国啤酒行业吨价较快提升还有望持续至少10年二、 啤酒生产端效率为王,开源节流在啤酒存量时代,酒企要想在日益激烈的市场竞争中维持一席之地,除了通过产品升级弥补销量提高收入以外,还要尽可能减少不必要的成本和费用,从而增大利润空间,实现高质量增长1)提高罐装占比与其他国家相比我国啤酒罐化率水平较低,2021年仅为26%,低于全球47%的平均值,远低于美日等国提升产品的罐装率对啤酒企业而言有两大好处:一方面,啤酒瓶装和罐装价格存在分化,以2014年1月为基期,截至2022年7月瓶装啤酒和罐装啤酒价格分别累计+21.8%、-2.2%,罐啤价格甚至出现了下滑。
考虑到非即饮渠道中罐啤售价相对偏低,叠加近年来啤酒企业针对该类产品进行的迭代升级,罐装啤酒仍有较大的高端化空间另一方面,由于啤酒产品成本结构较为特殊,铝罐、玻瓶、纸箱等包材成本占比接近50%,其中玻瓶产品在搬运、回瓶等环节有额外的成本,导致相同条件下罐装啤酒毛利率比瓶装啤酒高出近10%,据当前厂商生产的罐化率每提升1%,毛利率有望提高约0.1pct因此,提高啤酒罐装占比具有升级提价和控制成本的双重作用,同时外包装创新也是企业实现差异化的重要路径2)优化产能布局随着啤酒行业扩张高点过去,区域格局逐步稳定,各大企业纷纷建立起各自的优势市场,成为公司利润的核心来源与此同时,产能过剩问题凸显,对企业而言淘汰弱势地区的低效产能不失为一种高效的降本措施近年来重啤、华润等头部公司通过关停工厂的方式改善产能和成本结构,二者产能利用率显著提升,带动毛利改善,产能利用率和毛利率之间线性关系明显目前来看,与重啤相比本土其他啤酒企业产能利用率仍然较低,整体毛利率仍有改善空间,后续产能优化举措持续推进有望帮助其加强成本和费用控制,提高生产和经营效率,进一步夯实核心区域利润三、 全面深化改革,增强“两个更好”的发展活力深入推进重点领域、关键环节改革,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用,推动有效市场和有为政府更好结合。
激发市场主体活力统筹推进国资国企综合改革,实施国企改革三年行动,做强做优做大国有资本和国有企业完善中国特色现代企业制度,健全市场化经营机制,深化国有企业混合所有制改革健全管资本为主的国有资产监管体制优化民营经济发展环境,构建亲清政商关系,持续开展民营经济“两个健康”提升行动和“一联三帮”保企稳业专项行动,依法平等保护民营企业产权和企业家权益,落实减税降费政策,完善支持中小微企业和个体工商户发展的政策,引导民营经济健康发展加大对民营企业的融资支持,大力发展普惠金融,实施支持市场主体普惠特别帮扶计划弘扬企业家精神,加快培育发展“头雁”企业、“单项冠军”企业和“专精特新”企业完善要素市场化配置扎实开展高标准市场体系建设行动,全面实施市场准入负面清单制度,形成高效规范、公平竞争的统一市场推进土地、劳动力、资本、技术、数据等要素市场化改革,健全要素市场运行保障推进机制,搭建要素交易平台,拓展公共资源交易平台功能,引导各类要素协同集聚加快建设城乡统一的建设用地市场,建立存量土地和低效率用地盘活利用机制,实施“标准地”改革,探索增加混合产业用地供给,提供更加灵活高效的产业用地保障做强做优地方法人金融机构,推动农村信用社(农商银行)改革。
创新金融产品和服务,提高直接融资比例,加大金融对实体经济发展支持力度四、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位第四章 行业发展分析一、 啤酒提升空间区别于海外发达市场,中国的高端化升级具有很强的区域特性和场景差异背后体现的是中国特色的1)区域性垄断优势及渠道壁垒,2)结构性人均GDP提升潜力。
场景差异上,截至2021年中国整体啤酒销量即饮、非即饮占比50%/50%(海外平均30%/70%),而即饮场景具有很强的渠道壁垒,一旦形成区域垄断优势,以渠道力为主导的结构升级水到渠成2020-1H22以来,三大品牌在各自利基市场的升级明显加速以山东为例(青啤~70%市占),青岛经典(8-10元)具有良好的品牌认知度和接受度,2020年之后对崂山(6元以下)替代效应明显加速;四川市场(华润~65%市占),SuperX(8-10元)一经推出四川市场就形成了良好的动销,成功迭代一部分勇闯天涯(6-8元)需求量未来,利基市场迭代仍有较大提升空间(青岛经典占比2020/2021/1H22分别为21/25/27%)区域特性上,中国消费力(人均GDP)分布不均,消费意愿(啤酒重度饮用习惯)差异,使得全国各个省区间,及省区内上线、下沉市场,均表现出明显的升级差异,福建、广东、浙江对高档及超高端啤酒(10元以上)的升级需求最明显而山东、四川、重庆对中档酒需求更加稳健(8-10元)同时部分下沉市场对啤酒升级需求相较于高线级城市更为强劲,更强的信息传播技术加速了品牌及品质消费意识的渗透及下沉基于对中国人口结构、地理地貌特点的判断,在供需两侧的驱动下,未来中国市场的高端化升级空间及概率都很大。
根据欧睿数据,预计至2025年中高档以上(7元以上)销量占比从2021年34%提升至~40%,其中超高档(14元以上)销量或将达到600万千升而7元以下价格带产品占比从66%收缩至60%二、 啤酒利润率中国啤酒行业从量价齐升阶段进入产品结构升级阶段2013年是啤酒行业从总量到结构的分水岭2013年之前啤酒行业量价齐升、以量增驱动为核心,各公司销量份额竞争激烈;2013年行业产销量见顶、之后逐步下滑,各公司逐步调整竞争重心,开始推进产能优化、效率提升,区域割据格局渐成;2019年起行业进入以结构升级、吨价提升为核心驱动的发展阶段为更清晰把握啤酒升级脉络和所处阶段,复盘中国啤酒行业升级的历程,分为以下三个阶段:阶段一(2013年以前):人均GDP提升至5000美金以下(2012年),需求端量、价齐升,2010-2013年啤酒上市公司吨价复合增速3.6%(上市公司包括华润、青啤、重啤、燕啤、珠啤、惠泉,剔除百威中国)该阶段以大众消费为主,6元以下价格带产品占据主导但由于供给端产能利用率低、竞争格局差,吨价提升无法实现利润转化阶段二(2013-2018年):人均GDP提升至5000-10000美金,需求端销量见顶,行业销量下滑,吨价继续提升,2013-2018吨价复合增速3.0%(剔除百威中国)。
由大众消费逐渐转向品牌消费,6-8元价格带产品占比提升,青岛经典、勇闯天涯、乐堡等品牌深入人心供给端,地方割据的竞争格局逐步成型,2015年华润、重啤进行资产重组,2016年行业吨利增速迎来向上拐点,得益于行业性供给侧改革,产能利用率提升、费效比提升、管理效率精进,2016年之后行业整体毛利率提升,销售费用率及管理费用率下降,行业平均核心净利率2016-2019年提升了1.51bps阶段三(2019年-至今):人均GDP突破10000美金,需求端量下滑,2019-2021年吨价提升加速,复合增长4.8%(剔除百威中国)品牌消费与品质消费并存,6元以下产品销量下滑,6-9元价格带稳健增长,各价格带产品在此期间均不同幅度提价,9-10元以上产品:如百威、喜力、1664等国际品牌快速增长,以乌苏、U8为代表的国产品牌迅速崛起,白啤、果啤等新品类,原浆、鲜啤、精酿等产品亦于1Q22之后呈现爆发式增长供给侧改革进入中后期,整体竞争格局稳态,利润率改善将更多来自于结构升级带来的毛利率提升以及费率稳定/收缩个别供给侧改革进度相对滞后的公司,仍将享受产能利用率、管理效率优化带来的利润弹性第五章 运营模式一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略,发挥公司各方面的优势,创造良好的经济效益,为全体股东提供满意的经济回报。
二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营2、根据国家和地方产业政策、啤酒研发行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策3、根据国家法律、法规和啤酒研发行业有关政策,优化配置经营要素,组织实施重大投资活动,对投入产出效果负责,增强市场竞争力,促进区域内啤酒研发行业持续、快速、健康发展4、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。
6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照《公司法》等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整三、 各部门职责及权限(一)销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。
10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍二)战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标,拟定项目发实施方案2、负责市场信息的收集、整理和分析,定期编制信息分析报告,及时报送公司领导和相关部门;并对各部门信息的及时性和有效性进行考核3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总,编制供应商评估报告,拟定供应商合作方案和合作协议,组织签订供应商合作协议4、负责对公司采购的产品进行询价,拟定产品采购方案,制定市场标准价格;拟定采购合同并报总经理审批后,组织签订合同5、负责起草产品销售合同,按财务部和总经理提出的修改意见修订合同,并通知销售部门执行合同6、协助销售部门开展销售人员技能培训;协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改,以及服务资源的统一规划和配置8、协调处理各类投诉问题,并提出处理意见;并建立设诉处理档案,做到每一件投诉有记录,有处理结果,每月向公司上报投诉情况及处理结果9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。
三)行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作2、根据公司业务发展的需要,制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准3、依据公司管理需要,组织并执行内部运行控制工作,协助各部门规范业务流程及操作规程,降低管理风险4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法(如经济活动分析、专题调查资料等)监督计划执行情况,并对计划完成情况进行考核五、在选择产品供应商过程,定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查,并提出审查意见5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突,其他与内部运行控制相关的工作四、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制3、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储4、公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入公司法定公积金公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司公司持有的本公司股份不参与分配利润5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项7、公司可以采取现金方式分配股利公司将实行持续、稳定的利润分配办法,并遵守下列规定:(1)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红;(2)原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%;但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例,报公司股东大会审议;(3)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施审计负责人向董事会负责并报告工作第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形第六章 发展规划分析一、 公司发展规划(一)战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗二)措施及实施效果公司立足于本行业,以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求,为国内外生产商率先提供多种产品,为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献,同时通过与产业链优质客户紧密合作,为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。
公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合,建立创新引领、合作共赢的模式,再造行业新格局三)未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念,充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗在近期的三至五年,公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售,在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案在未来的五至十年,以蓬勃发展的中国市场为核心,利用中国“一带一路”发展机遇,利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法,掌握国际领先的技术,使得公司真正成为国际领先的创新型企业二、 保障措施(一)加大金融支撑各级金融机构要强化对符合条件的项目龙头企业的信贷支持力度,从授信总量扩大、利率优惠、信贷品种拓展等方面,切实为项目龙头企业提供高质量的配套金融服务建立健全项目产业化信用担保体系,鼓励有条件的地区建立龙头企业贷款担保基金优先支持龙头企业上市融资,将具备上市条件的龙头企业纳入重点培育计划,并提供相应的帮助和指导二)优化投资环境优化服务机制完善产业发展的服务机制,优化政策引导、市场监管、质量监督服务职能,提高管理和服务水平。
优化发展模式根据规划产业布局,结合园区发展规划等相关规划的实施,积极引导产业关联项目或企业向重点园区聚集,集群发展加快编制产业园区总体规划,优化投资布局,落实重点项目建设用地,促成产业发展高地、成本洼地优化配套建设落实产业园区和重点项目相关配套建设,利用多种合作模式,合作共建,推进项目落地三)加强培训宣传鼓励高等院校开展相关研究,加强国际交流学习与沟通合作,提高专业技术和管理人员的专业素质注重宣传引导,建立区域宣传示范基地,采取主题宣传周、电视、报纸、网络、客户端等多种方式,开展产业相关知识的普及宣传,营造良好的产业发展氛围四)加强人才智力支撑打造新型企业家培养工程升级版,探索建立与国际接轨的专业人才聘用和激励机制,重点引进并支持海外高层次人才和团队来本地创新创业深入推进国家现代职业教育改革创新示范区建设,加快发展现代职业教育,大力培育高素质劳动大军,全面提升技术技能人才质量,切实为发展先进产业提供智力和人才保障五)加大政策支持充分利用扶持战略性新兴产业的相关政策,支持产业服务高端产品发展加大政策对产业各方面的支持鼓励优势骨干企业推进联合重组,提高核心竞争力,带动产业转型升级六)优化产品结构着力延伸产业链,提升产业综合竞争能力。
提高产品附加值和技术含量,提升产品档次重点发展多功能产品,支撑战略性新兴产业发展第七章 创新驱动一、 企业技术研发分析经过十多年产品创新和技术研发,不断消化吸收国内外先进技术资料,与客户进行广泛技术交流,公司拥有了多项核心技术,应用于各类产品,服务于客户的多样化需求一)核心技术人员、研发人员情况公司员工总数为xx人,其中研发人员xx人,占员工总数的xx%公司的核心管理和技术团队形成了以总经理为核心的技术研发团队,建立了以市场需求为导向、技术创新为重点、项目管理为主线的研发管理体系二)研发机构设置公司的创新活动由总经理负总责,公司形成了以企业技术中心为主体的创新平台,负责创新活动的具体实施公司创新组织机构完善,管理运作规范,确保了公司各项持续性创新机制的实施以及各项创新活动的有序开展技术研发部根据公司发展战略,负责新产品开发计划、策划、设计、实施工作,负责公司日常工艺、技术标准化管理,组织开展工艺和技术创新工作,开展对外技术交流与合作,带动公司的整体发展三)技术创新机制和制度安排技术创新能力是公司核心竞争力的体现,公司一直将设计创新、工艺创新、材料创新作为生存和发展的核心要素为了进一步促进创新能力的提升,加快产品开发步伐,公司采取了一系列措施,保障各项创新活动的实施。
1)持续关注国际领先技术和产品公司积极组织研发人员参加德国、日本、美国等国家的行业及应用展会,充分了解和学习国际领先技术和产品,更加深入了解下游客户对产品的应用,以更具性价比的产品满足国内市场需求2)定期会议和培训公司鼓励研发人员主动拜访各地的主要客户,了解客户的及时需求及公司产品的适用情况公司管理层和研发人员定期召开会议,对新需求、新技术和新产品进行集中讨论,形成产品技术开发方案,从而达到技术分享和激发创新的目标3)制度激励公司制定了《企业技术中心产品开发管理规定》、《技术创新项目管理实施方案》、《企业技术中心人员绩效考核制度》,实行以创新产品开发为核心的考核、奖惩管理办法,针对新产品的开发、量产、改进等,为研发人员设置了项目奖,激发了研发人员的创新热情和参与创新的积极性此外,公司核心技术人员间接持有公司股份,分享公司成长带来的收益,提升其工作积极性,增强了核心技术人员的稳定性二、 项目技术工艺分析(一)技术来源及先进性说明本期项目的技术来源为公司的自有技术,该技术达到国内先进水平二)项目技术优势分析1、技术含量和自动化水平较高,处于国内先进水平,在产品质量水平上相对其它生产技术性能费用比优越,结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长;在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平;根据初步测算,利用该技术生产,可提高原料利用率和用电效率,在装备水平上,该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。
2、技术设备投资和产品生产成本低,具有较强的经济合理性;本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购3、节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市场能力很强三)工业化技术方案可靠性分析1、这条生产线充分考虑和核算了生产线整体同各单机间的物料平衡协同关系,并考虑和计算了各单机的正常加工、进料出料、输送、故障停机及排除所需要时间和各单机间的合理缓冲2、产品生产线能够运行连续稳定、达到设计生产能力要求,并确保能够生产出质量合格的产品三、 质量管理(一)质量控制体系与标准公司设立了质量管理部,全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作,并按照质量管理体系的要求,制定了完善的质量控制实施细则,明确了各部门、各生产环节质量管理的职责,保证公司质量控制体系的正常运行二)质量控制措施为保证公司质量目标的实现,提高产品质量水平,公司采取了一系列质量控制措施主要措施如下:1、建立和完善质量管理组织体系,设立了质量管理部,各生产车间建立了质量小组,配备了专职的质量管理员,保证质量管理工作的正常进行; 2、按照质量管理体系的要求,制定了严格的质量控制制度,建立了完善的各项质量控制细则,规范了公司的质量管理行为; 3、加强产品质量标准体系建设,严格执行国家和行业相关标准,保持公司产品质量在行业中的优势地位; 4、完善产品质量检测手段,建立了原材料和产品检测中心,配备了先进的检测设备、仪器,为保证产品的质量提供了坚实的基础。
四、 创新发展总结目前多数行业企业的生产技术和装备水平落后,处于浅加工阶段,导致生产效率低下,产品附加值低,普遍存在低水平的过度竞争问题而且因为资金和规模所限,产品品种较为单一,更增加了企业的经营风险随着市场竞争中品牌竞争、质量竞争的加剧,这种低素质状况已经对中小企业的生存构成了威胁结合行业特点,公司制定了“小而专、小而精”的发展战略为了进一步提升企业核心竞争力,公司设立了企业产品研发中心,进一步完善企业自主研发体系第八章 SWOT分析说明一、 优势分析(S)(一)自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时,通过整合各平台优势,构建全产品系列,并不断进行产品结构升级,顺应行业一体化、集成创新的发展趋势通过多年积累,公司产品性能处于国内领先水平公司多年来坚持技术创新,不断改进和优化产品性能,实现产品结构升级公司结合国内市场客户的个性化需求,不断升级技术,充分体现了公司的持续创新能力在不断开发新产品的过程中,公司已有多项产品均为国内领先水平在注重新产品、新技术研发的同时,公司还十分重视自主知识产权的保护二)工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备,有效提高了精度、生产效率,为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。
此外,公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一,公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证,表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求,而且部分产品能够与国际标准接轨,能够跻身于国际市场竞争中在日常生产中,公司严格按照质量体系管理要求,不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程,保证公司产品质量的稳定性三)产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求,而且能根据客户的个性化要求,定制生产规格、型号不同的产品公司齐全的产品系列,完备的产品结构,能够为客户提供一站式服务对公司来说,实现了对具有多种产品。