泓域/LED照明聚苯乙烯公司产品质量战略方案LED照明聚苯乙烯公司产品质量战略方案xxx(集团)有限公司目录一、 项目概况 2二、 产业环境分析 5三、 聚苯乙烯行业品牌与区位壁垒 7四、 必要性分析 7五、 产品质量战略的影响因素 8六、 产品质量战略类型选择 10七、 不同寿命周期阶段的产品战略 16八、 产品寿命周期阶段的划分 20九、 产品未来的发展前途 21十、 资源条件 21十一、 产品组合优化的方法与战略 22十二、 产品组合优化战略的含义 24十三、 投资计划 25建设投资估算表 26建设期利息估算表 27流动资金估算表 29总投资及构成一览表 30项目投资计划与资金筹措一览表 31十四、 进度实施计划 32项目实施进度计划一览表 32一、 项目概况(一)项目基本情况1、承办单位名称:xxx(集团)有限公司2、项目性质:新建3、项目建设地点:xx(以最终选址方案为准)4、项目联系人:丁xx(二)主办单位基本情况公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。
加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献 (三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约18.00亩项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。
四)项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算,项目总投资7348.68万元,其中:建设投资6249.97万元,占项目总投资的85.05%;建设期利息75.61万元,占项目总投资的1.03%;流动资金1023.10万元,占项目总投资的13.92%五)项目资本金筹措方案项目总投资7348.68万元,根据资金筹措方案,xxx(集团)有限公司计划自筹资金(资本金)4262.71万元六)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额3085.97万元七)项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):12500.00万元2、年综合总成本费用(TC):10099.42万元3、项目达产年净利润(NP):1753.00万元4、财务内部收益率(FIRR):18.58%5、全部投资回收期(Pt):5.79年(含建设期12个月)6、达产年盈亏平衡点(BEP):5112.07万元(产值)八)项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间二、 产业环境分析未来国际国内宏观环境仍将持续深刻变化,经济社会发展呈现新的阶段性特征。
对区域来说,需要认清形势,强化忧患意识和底线思维,坚定发展信心,保持战略定力从国际看,国际经济进入金融危机以来的深度调整期,在再平衡中实现艰难复苏全球经济版图深度调整,经济重心持续向亚太地区移动全球经济贸易增长乏力,国际和区域经贸规则主导权争夺加剧,地缘政治风险导致外部环境更加复杂全球科技和产业变革孕育新的突破,绿色低碳经济正在开启一个新的时代从国内看,我国正处在全面建成小康社会决胜阶段,经济发展进入新常态经济发展方式加快改变,新的增长动力正在孕育形成,“中国制造2025”、“互联网+”等战略启动实施,新技术、新产品、新业态、新商业模式不断涌现经济韧性好、潜力足、回旋余地大,长期向好的基本面没有改变,但发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出,结构性产能过剩比较严重 “十三五”是强化创新驱动、完成新旧发展动力转换的关键期,是优化产业结构,全面提升产业竞争力的关键期,是加强制度供给、实现治理体系和治理能力现代化的关键期,是协同推进建设、增强人民群众获得感的关键期,是防范化解风险矛盾、夯实长治久安基础的关键期但同时也必须清醒地看到,经济社会发展中一些结构性、素质性问题仍然突出,地方金融风险对实体经济的消极影响仍将持续;产业结构路径依赖仍未改观,增长新动力尚未有效形成;资源要素、生态环境对经济社会发展制约更加明显;政府公共品供给与群众不断增长的需求仍不匹配。
这些突出矛盾和问题,需要在当前时期着力加以解决三、 聚苯乙烯行业品牌与区位壁垒聚苯乙烯一般是下游客户制造各类塑料制品的重要原料,其对聚苯乙烯产品质量的一致性、环保指标、供货的稳定性等要求较高下游客户锁定供应商后,一般会根据聚苯乙烯的性能调试好生产工艺参数,并保持连续、稳定生产,在聚苯乙烯质量或价格未出现重大变化的情况下,下游客户一般不会更换聚苯乙烯供应商,否则其将重新调试工艺参数,影响生产的连续性及产品质量的一致性,增加生产成本因此,聚苯乙烯生产企业一旦与下游客户建立了业务合作关系,双方的合作通常比较稳定,即聚苯乙烯企业在客户储备方面具备先发优势,并在客户中树立了品牌优势,从而对新进入者构成较高的客户与品牌壁垒此外,聚苯乙烯产品属于化工原料大宗商品,存在一定的销售半径和采购半径,新进入者必须于贴近市场消费地或原料供应生产地,工厂建设选址难度大,对新进入者构成较高的区位壁垒四、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。
五、 产品质量战略的影响因素产品质量战略的影响因素可从以下八个方面来分析:(一)产品性能产品性能是指产品在一定条件下,实现预定目的或者规定用途的能力任何产品都具有其特定的使用目的或者用途产品性能包括性质和功能不同的产品性能所包含的内容是不同的如汽车的安全性能、舒适度,冰箱的制冷和节能,这些都是可以用具体数值衡量的,但这些数值却对整体排名很难定义因为每个消费者对于性能的看重点不一样一般来说产品的性能是主观的,而且具有强制性二)产品特征产品特征是产品自身构造所形成的特色,一般指产品的外形、质量、功能、商标和包装等,它能反映产品对顾客的吸引力产品特征也是一个产品的附加值产品特征是影响消费者认知、情感和行为的主要刺激物这些特征是消费者凭借自身具有的价值观、信仰和过去的经验来评价的三)产品可靠性产品可靠性是指在一定时间内、一定条件下无故障地执行指定功能的能力或可能性可通过可靠度、失效率、平均无故障间隔、耐久性、可维修性、设计可靠性等来评价产品的可靠性可靠性高的产品,可以长时间正常工作实行科学的管理对提高和保证产品的可靠性关系极大可靠性管理是质量管理的一项重要内容四)产品一致性产品的一致性是衡量设计和生产的重要指标,即产品是否达到一个统一的标准。
一致性非常高的产品才是高质量的产品五)产品耐用性产品的耐用性可衡量出产品的使用寿命它同时具有经济和技术层面从技术上讲,耐用性可以定义为使用一个产品至劣化之前经过了多少时间如灯泡灯丝烧坏,必须更换灯泡,维修是不可能的;汽车的零部件坏了,可以维修从经济上来说必须权衡预期成本,决定是日后维修还是买一个新的,还要考虑时间成本等六)产品可修复性产品的可修复性即指产品经有一定技能的人员利用可获得的资源、在规定的时间内按规定的程度和维修保养级别进行维修后,保持或恢复到规定状态的能力这里提到了两个方面,一是维修是否及时,二是是否容易联系客服这两方面的差距会影响顾客下次的选择七)产品的外观产品外观是指产品在外形方面满足消费者需要的能力,主要表现为产品的光洁程度、造型、色泽、包装等产品看上去如何,感觉上如何,听觉感受以及气味如何等产品的外观质量决定了客户是否购买,但每个人的审美观点都是不一样的所以要靠这个标准来定质量决策的时候,一定要有足够的市场调查,不同国家会有不同的文化一个产品外观绝对不可能满足所有的客户,但是作为质量决策来说,应该使产品外观能满足多数顾客的要求八)产品质量的被感知性通常消费者并不会了解一个企业产品或者服务的完整的信息。
当有选择的时候他们通常会使用比较产品品牌的方式信誉也是最容易被感知的质量保证六、 产品质量战略类型选择(一)产品质量特性组合战略1.内在质量为主、外在质量为辅的质量战略内在质量是指产品的机械、物理、化学成分等内在质量特性主要是生产资料产品,特别是机电产品、电子仪表产品这些作为劳动手段和劳动对象的产品,内在质量关系着产品的性能、寿命、可靠性、安全性和经济性,故更重视对其内在质量特性的要求这类产品多采用这一战略2.外在质量为主、内在质量为辅的质量战略外部质量特性,是指产品的外观、形式、形状、色彩等外观质量特性像纺织品、工艺品对外观质量特性要求就高生产这类产品的企业宜采用外部质量为主、内在质量为辅的质量战略3.内外质量并重的质量战略对于相当一部分投资类和消费类产品,用户或消费者既要求产品的内在质量特性好,也要求产品的外部质量特性好如电视机、冰箱、手表、室内家具等商品,既要求产品的内在质量好,也要求造型美观、设计大方、色彩宜人生产这类产品的企业宜制定并实施“款式领先、优质保证”的质量战略二)产品性能战略产品性能战略是指产品满足顾客使用目的所具备的技术特性,即产品在不同目的、不同条件下使用时,其技术特性的适合程度。
如冰箱的性能是冷藏食品、药品产品特性是产品质量首要的基本特性,是人们选择产品第一位的要求三种主要的产品性能战略是:1. 高性能战略专门生产或主要生产技术性能高的产品的战略医疗器械、精密仪器等适用于该战略2. 适中性能战略开发和生产性能属于中等的产品的战略维修用机器等适用于该战略3. 合格性能战略开发和生产符合质量标准所规定的起码应达到的性能要求的战略方便筷子、饭盒等一次性用品适用于该战略三)产品质量标准战略产品质量标准,是衡量产品质量是否合格的尺度,是直接或间接地对产品质量特性进行计量它包括三个方面的内容:一是技术方面,产品本身性能、外观质量的要求;二是质量检验方法和检验规则;三是保证产品质量的辅助要求,如包装、运输、保管及标志等方面的规定按产品符合质量标准不同来分类,有以下质量标准战略可供选择:1. 国家质量标准战略国家质量标准是由中华人民共和国国务院所属的国家市场监督管理总局所制定的产品质量标准按照国家规定的产品质量标准来进行设计、开发和组织生产,使之达到国家规定要求的谋划与方略,有利于企业开辟和占领国内市场2. 国际质量标准战略国际标准是指国际标准化组织(ISO)、国际电工委员会(IEC)和国际电信联盟(ITU)制定的标准,以及国际标准化组织确认并公布的其他国际组织制定的标准。
国际标准在世界范围内统一使用国际质量标准战略,就是企业按照国际标准化组织和国际电工委员会所制定的标准,来进行产品设计、组织生产和市场营销,使产品达到国际水平的一种战略采用国际标准,有利于促进国际贸易往来和国际技术交流,有利于我国产品比较顺利地进入国际市场ISO9000族标准是由国际标准化组织(ISO)所属的质量管理和质量保证技术委员会ISO/TC176工作委员会制定并颁布的关于质量管理体系的族标准的统称ISO9000族标准主要由5个相关的标准组成这些标准为企业选择和使用质量保证标准模式提供了指南3. 国外先进质量标准战略国外先进质量标准是指国际上有权威的区域性标准、世界主要经济发达国家通行的团体标准,以及其他国际上先进的标准,如欧洲标准化委员会、欧洲电工标准化委员会、欧洲广播联盟等发布的标准按照上述先进标准来进行设计、组织生产、开展营销,使产品达到世界先进水平的战略,就是国外先进标准战略一般要求具备很高的技术水平和高水平的人员素质,需要拥有先进的技术装备条件4. 目标市场所在国质量标准战略是指出口企业按照企业所确定的目标市场所在国的国家标准来组织生产,使产品达到该国对质量的特殊要求的战略。
5. 竞争质量标准战略是指出口企业按照高于国外同类产品生产厂家的产品质量标准组织生产和销售的战略6. 用户满意质量标准战略是指出口企业按照用户在合同中所提出的质量标准进行设计和生产产品的战略四)市场动态质量战略市场动态质量战略,是指根据市场营销的发展变化,所实行的动态性的质量战略1. 符合性质量战略企业设计和生产的产品质量,符合国家技术标准,或符合国际标准,或符合国外先进标准的战略适用于技术相对稳定的企业,在一定时期内质量标准要求变化较小的生产资料产品关键是企业要及时收集和掌握所生产产品的有关技术文件,使之有标准可循2. 竞争性质量战略即企业按照高于国外同类产品生产厂家的产品质量标准组织生产和销售的战略它是市场营销中竞争激烈、质量水平成为竞争焦点的企业可采取的一种质量竞争战略关键是了解竞争对手,掌握竞争对手的质量标准和质量优势所在3. 适用性质量战略即企业根据顾客需求变化的特点,按照顾客所要求的质量标准进行设计和生产的战略目标是企业根据市场不同的购买水平,生产不同品质的产品,以适应市场不同层次的需求关键是要正确进行市场细分,掌握不同细分市场的购买力水平五)质量目标战略质量目标战略是企业在规划期内使质量水平达到一定目标所进行的谋划与方略。
从两个不同角度分类:1. 质量等级战略(1)优秀级质量战略:在规划期内,使产品质量的各项指标都达到A级水平当代国际水平的战略2)良好级质量战略:在规划期内,使产品质量的各项指标都达到B级和B级以上水平的战略国家级水平3)一般级质量战略:在规划期内,使产品质量的各项指标都达到C级和C级以上水平的战略地区级质量水平4)可用级质量战略:在规划期内,使产品质量的各项指标都达到D级和D级以上水平的战略合格品水平2. 质量年代水平战略质量年代水平战略是将产品技术水平、质量水平按年代进行比较例如:当代级质量水平战略,即质量水平达到21世纪初期水平的战略;20世纪90年代末期质量水平战略;20世纪80年代末期质量水平战略七、 不同寿命周期阶段的产品战略产品有其寿命周期,这个原理是企业制定产品战略的重要理论依据之一产品所处的寿命周期阶段不同,采用的战略也不同一)投入期的产品战略投入期的产品是刚投放市场的新产品,总的来说,是实施“以新取胜”的战略但根据企业新产品的状况不同,还有以下可供选择的战略方案:1. “以新领先”的战略如果企业开发的新产品水平很高,或达到国际先进水平,或达到国内先进水平,都可以凭借这一优势,在国际或国内抢占制高点,领导产品新潮流,以新取胜。
2. “新品完善”战略新产品刚投入生产,投放市场,顾客在使用过程中总会发现新品有这样或那样的缺陷,因而提出种种意见企业应根据顾客的反应,认真研究,采取措施加以改进和完善,使之更符合顾客的需要,达到顾客满意的程度3. 新品形象战略新产品要突出其“新”,从产品的造型、色彩、包装设计上给人以新颖的感觉,同时通过广告宣传,传递新品的独特功能的信息,吸引顾客,促使购买,用后满意,从而树立起产品在顾客心目中良好的形象二)成长期的产品战略产品通过投入期进入成长期,但仍属于新产品,总的来说,仍应坚持“以新取胜”的战略根据成长期新品的特点,又有以下具体战略方案可供选择:1. 新品生产扩大化战略通过投入期阶段的广告宣传,顾客购买使用后反应良好,新品的需求在扩大,相应要求新品的生产扩大规模,追加投资,增添专用的高效的生产设备,提高生产能力,以扩大产品的生产量,适应日益增长的市场需求2. 新品名牌战略即在提高新产品质量的基础上,提高新产品的市场覆盖率,扩大新产品的知名度和美誉度,使之逐步由地区名牌产品发展成全国名牌产品,再进一步争取成为国际名牌产品在产品成长期进行创名牌的活动,是十分关键的阶段,把握好了,就有利于促进企业健康成长,使之充满活力。
三)成熟期的产品战略进入成熟期的产品,一般已是生产和销售多年的老产品,并且成为企业的主导产品,销售增长速度已趋缓根据这一特点,有以下具体战略方案可供选择;1. 改进或改革产品战略老产品相对于已经出现的新产品而言,在某些方面已经落后因此,需要吸收新产品的长处或按照顾客新的需求进行改进、改善或改革,改善产品的性能,增加新的功能,提高质量,扩大用途,从而开辟新的市场,以延长老产品的寿命周期,为企业提供更多的利润2. 优质低价战略产品进入成熟期,生产厂家也多,竞争激烈竞争的焦点已转向产品质量和价格谁家产品质优价廉,就能以优取胜或以廉取胜因此,企业应在提高质量和降低成本上下功夫成熟期的产品是企业的主导产品,一般也是大批量生产,为企业实施质优价廉的产品战略创造了良好的条件3.产品差异化战略针对成熟期阶段竞争对手多、竞争激烈的特点,努力改变企业产品单一化的状况,努力开发新产品或改进老产品,发展品种,使企业的产品有其特色,并与对手的产品相区别,能够满足老顾客的新需求,能以新的产品、新的品种和优异的服务,争取新的顾客,从而赢得产品和市场的优势四)衰退期的产品战略进入衰退期的产品,已经是落后产品,销售呈现为多年连续下降趋势。
针对这一特点,适宜选择的具体战略方案有:1. 集中战略即通过选择最有希望的流通渠道,集中投入资源,把所生产的产品集中投放到最有希望的某个或某几个目标市场上,并从其他没有希望取胜的市场上撤退,撤出所投入的资源,努力在重点市场上站稳脚跟2. 收缩战略在预测到产品在今后一定时期内销售量将呈下降趋势,以至于无人购买后,则应果断采取削减各项费用、不再追加投入等措施,使已经投入的资源,尽可能取得效益,并迅速收回投资,减少损失3. 减产、淘汰战略当产品多年销量呈下降趋势,顾客的需求也逐步下降并转向功能更好的新产品时,企业则应采取逐步减产、最后停产的措施,对其落后产品果断淘汰,彻底退出该产品的市场,避免给企业带来更大的亏损八、 产品寿命周期阶段的划分产品寿命周期有广义和狭义之分一)广义的产品寿命周期广义的产品寿命周期指产品从开发、生产、销售直至产品退出市场为止的过程它包括七个阶段,即产品设想期、产品设计期、产品试制期、产品投入期、产品成长期、产品成熟期、产品衰退期前三个阶段概括起来为产品的开发周期,这个阶段的任务是尽快拿出市场所需的产品,开发得越快越好,即开发周期越短越好,以快制胜;后四个阶段为产品的市场运行周期,主要任务是使产品畅销的时间越长越好,为企业盈利多做贡献。
二)狭义的产品寿命周期狭义的产品寿命周期主要是指后四个阶段,即投入期、成长期、成熟期和衰退期这四个阶段的划分主要以年销售增长率为依据投入期的销售增长率一般较缓慢,因为是新产品,顾客尚未了解;进入成长期,即顾客对新产品有了认识和了解后,购买积极性有所提高,需求增长,企业产品畅销,一般销售增长率超过10%;到了成熟期,需求逐步饱和,产品销售增长缓慢,一般增长率为1%~10%;进入衰退期,销售增长率变为负数,产品滞销,标志着该产品将逐步退出市场九、 产品未来的发展前途产品未来发展前途是指产品在未来一定时期,如3~5年、8—10年、10年以上,是否有发展前途主要根据该类产品或该品种的市场需求量来做出判断如果该类或该品种近期和远期的需求量都大,会使企业产品有较高的销售增长率,那么产品就有发展前途值得开发和生产十、 资源条件资源条件强调的是开发和生产某种产品时,离不开资源这个重要的保证条件,由此要分析产品所需要的原料、材料、能源、动力、协作供应,以及资金来源等是否能满足本企业开发和生产某种产品的需要企业应尽量选择那些能充分利用本地区优势资源,开发和生产具有地区资源优势的产品;如果企业能从其他地区或者国外取得各种充足的资源,也可以考虑开发利用这些资源的产品。
十一、 产品组合优化的方法与战略常用的产品组合优化方法是由美国通用电气公司和波士顿战略咨询集团合作研究提出的“产品项目平衡管理技术”,又称为PPM技术该方法的应用步骤如下:一是确定产品的市场吸引力(包括资金利润率、销售利润率、市场容量等)和企业实力(包括市场占有率、生产能力、技术能力、销售能力等)各个具体因素的评分标准二是按照各项因素的评分标准对每一个产品进行评分,分别计算每种产品的市场吸引力和企业实力的总分三是依据产品的市场吸引力总分和企业实力总分的高低,划分为大、中、小三等四是按照每种产品的市场吸引力和企业实力的大、中、小情况,分别填入产品系列分布象限图纵轴表示市场吸引力高低,横轴表示产品的企业实力大小两方面的因素有九种组合方式,形成九个象限五是依据产品所在的象限位置,采取不同的战略:第(1)象限的产品:市场吸引力大,但企业实力小,属于有问题产品应采取选择性投资,提高企业实力,积极发展,提高市场占有率的战略选择第(2)象限产品:市场吸引力中等,而企业实力小,属于风险产品应采取维持现状,努力获利的战略第(3)象限产品:市场吸引力和企业实力都很小,属于滞销产品应采取收回投资后停产,予以淘汰的战略。
第(4)象限产品:市场吸引力大,企业实力中等,属于亚名牌产品应采取增加投资,提高实力,大力发展的战略第(5)象限:市场吸引力和企业实力均为中等,属于维持产品应采取维持现状的经营战略第(6)象限产品:市场吸引力小,企业实力中等,属于滞销产品应采取撤退和淘汰的战略第(7)象限产品:市场吸引力和企业实力都很大,属于名牌产品应采取积极投资发挥优势,大力发展,提高市场占有率的战略第(8)象限产品:市场吸引力中等,企业实力大,属于高盈利产品应根据市场预测,对有前途的产品予以改进和提高;对需求稳定的产品,采取维持现状、尽力获利的战略第(9)象限产品:市场吸引力小,而企业实力大,属于微利、无后劲的产品应采取逐步减产和淘汰的战略十二、 产品组合优化战略的含义产品组合优化战略就是依据产品组合的方法,对企业生产经营的全部产品及其组合进行全面分析评估,以此做出产品优化的规划与谋略这其中的产品组合是指一个企业生产或经营的全部产品线、产品项目的组合方式,它包括四个变数:广度、长度、深度和密度产品组合的广度,指一个企业所拥有的产品线的数量较多的产品线,说明产品组合的广度较宽产品组合的长度,指企业所拥有的产品品种的平均数,即全部品种数除以全部产品线数所得的商。
产品组合的深度,指每个品种的花色、规格有多少产品组合的密度,指各产品线的产品在最终使用、生产条件、分销等方面的相关产品程度产品组合的四个因素和促进销售、增加利润都有密切的关系一般来说,拓宽、增加产品线有利于发挥企业的潜力、开拓新的市场;延长或加深产品线可以适合更多的特殊需要;加强产品线之间的密度,可以增强企业的市场地位,发挥和提高企业在有关专业上的能力由此可见,产品组合优化战略在企业的产品战略中有着重要的作用十三、 投资计划(一)投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括:建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:1、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》2、《投资项目可行性研究指南》3、《建设项目投资估算编审规程》4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》5、《建设工程工程量清单计价规范》6、《企业工程设计概算编制办法》7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(二)项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则本期项目建设投资6249.97万元,包括:工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
三)工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计5440.59万元1、建筑工程费估算根据估算,本期项目建筑工程费为2429.26万元2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算本期项目设备购置费为2857.85万元3、安装工程费估算本期项目安装工程费为153.48万元四)工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为667.07万元五)预备费本期项目预备费为142.31万元建设投资估算表单位:万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2429.262857.85153.485440.591.1建筑工程费2429.262429.261.2设备购置费2857.852857.851.3安装工程费153.48153.482其他费用667.07667.072.1土地出让金252.58252.583预备费142.31142.313.1基本预备费82.6582.653.2涨价预备费59.6659.664投资合计6249.97(六)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为12个月,其中申请银行贷款3085.97万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息75.61万元。
建设期利息估算表单位:万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息75.6175.610.001.1.1期初借款余额3085.971.1.2当期借款3085.973085.970.001.1.3当期应计利息75.6175.610.001.1.4期末借款余额3085.973085.971.2其他融资费用1.3小计75.6175.610.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计75.6175.610.00(七)流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算根据测算,本期项目流动资金为1023.10万元流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产5036.985811.906199.367749.201.1应收账款2266.642615.362789.713487.141.2存货1762.942034.162169.782712.221.2.1原辅材料528.89610.25650.94813.671.2.2燃料动力26.4430.5132.5440.681.2.3在产品810.95935.71998.101247.621.2.4产成品396.66457.69488.20610.251.3现金402.96464.96495.95619.941.4预付账款604.44697.42743.92929.902流动负债4371.975044.585380.886726.102.1应付账款1573.911816.051937.122421.402.2预收账款2798.053228.523443.764304.703流动资金665.01767.33818.481023.104流动资金增加665.01102.3151.15204.625铺底流动资金1511.091743.571859.812324.76(八)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算,项目总投资7348.68万元,其中:建设投资6249.97万元,占项目总投资的85.05%;建设期利息75.61万元,占项目总投资的1.03%;流动资金1023.10万元,占项目总投资的13.92%总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资7348.68100.00%1.1建设投资6249.9785.05%1.1.1工程费用5440.5974.03%1.1.1.1建筑工程费2429.2633.06%1.1.1.2设备购置费2857.8538.89%1.1.1.3安装工程费153.482.09%1.1.2工程建设其他费用667.079.08%1.1.2.1土地出让金252.583.44%1.1.2.2其他前期费用414.495.64%1.2.3预备费142.311.94%1.2.3.1基本预备费82.651.12%1.2.3.2涨价预备费59.660.81%1.2建设期利息75.611.03%1.3流动资金1023.1013.92%(九)资金筹措与投资计划本期项目总投资7348.68万元,其中申请银行长期贷款3085.97万元,其余部分由企业自筹项目投资计划与资金筹措一览表单位:万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资7348.68100.00%1.1建设投资6249.9785.05%1.2建设期利息75.611.03%1.3流动资金1023.1013.92%2资金筹措7348.68100.00%2.1项目资本金4262.7158.01%2.1.1用于建设投资3164.0043.06%2.1.2用于建设期利息75.611.03%2.1.3用于流动资金1023.1013.92%2.2债务资金3085.9741.99%2.2.1用于建设投资3085.9741.99%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 进度实施计划(一)项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况,xxx(集团)有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。
项目实施进度计划一览表单位:月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评▲▲2项目立项▲▲3工程勘察建筑设计▲▲4施工图设计▲▲5项目招标及采购▲▲6土建施工▲▲▲▲▲▲7设备订购及运输▲▲▲8设备安装和调试▲▲▲▲▲9新增职工培训▲▲▲10项目竣工验收▲▲11项目试运行▲▲12正式投入运营▲(二)项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设为了确保项目按进度计划顺利进行,同时为了节约项目建设时间,根据该项目的建设和运营特点,项目建设单位拟采用以下具体保障措施:1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其它配套工程等2、将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施3、在技术交流谈判同时,提前进行设计工作对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地4、项目建设单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。